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內(nèi)控審計專員職務(wù)說明書
崗位名稱 |
內(nèi)控審計專員 |
崗位編號 |
|
所屬部門 |
內(nèi)控審計部 |
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直接下屬 |
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間接下屬 |
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直接上級 |
內(nèi)控審計經(jīng)理 |
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崗位概要 |
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任職 條件 |
必備知識 |
知識要求 |
本科及以上學歷,審計、金融管理、法律事務(wù)等相關(guān)專業(yè),對內(nèi)行審計比較了解,并具備較強的內(nèi)控審計知識,熟練掌握內(nèi)控審計工作流程和專項業(yè)務(wù)知識 |
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其他技能 |
熟練用使用辦公軟件,掌握網(wǎng)絡(luò)信息化基本技能,包括OA系統(tǒng)等的使用,受過內(nèi)控審計、風險管理方面的專業(yè)培訓(xùn) |
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工作經(jīng)驗 |
三年以上工作經(jīng)驗,一年以上內(nèi)控審計工作經(jīng)驗 |
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業(yè)務(wù)范圍 |
熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),以及國家、行業(yè)相關(guān)標準、政策;了解行業(yè)發(fā)展方向及同行業(yè)內(nèi)控審計工作的相關(guān)情況;熟知本行業(yè)的內(nèi)控審計管理體系及相關(guān)制度 |
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能力素質(zhì) |
有良好的風險導(dǎo)向、問題解決能力,能夠快速掌握新知識并加以運用;具備獨立實施風險控制及風險管理審計工作能力,對風險以及事故具備應(yīng)變能力,心理素質(zhì)良好,思維清晰敏銳,有較強的抗壓能力 |
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崗位目的 |
協(xié)助內(nèi)控審計經(jīng)理,負責公司的內(nèi)控審計工作 |
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溝通關(guān)系 |
對內(nèi)溝通 |
內(nèi)控審計部經(jīng)理、各職能部門相關(guān)人員 |
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對外溝通 |
上級內(nèi)控審計機關(guān)、稅務(wù)機關(guān)、會計事務(wù)所等 |
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職責范圍 |
負責程度(“”) |
考核標準 |
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支持 |
部分 |
全責 |
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1.根據(jù)風險管控體系要求,完善、執(zhí)行風險管理措施 |
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公司風險內(nèi)控管理措施落實率達 % |
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2.負責調(diào)查、評價內(nèi)部風險管控機制的運行效果,并對風險管控措施的有效性進行評價 |
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內(nèi)控審計項目風險管控措施落實率達 % |
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3.對內(nèi)控審計報告中的建議或整改意見落實情況進行跟蹤回訪,并定期進行后續(xù)評估 |
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內(nèi)控審計報告中意見落實情況評估不低于 分 |
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4.協(xié)助內(nèi)控審計經(jīng)理定期撰寫或編輯行業(yè)預(yù)警、行業(yè)指引和宏觀經(jīng)濟周期分析,作為業(yè)務(wù)部門操作參考 |
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相關(guān)分析報告的編制完善率達 % |
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5.根據(jù)內(nèi)控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報 |
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向上級部門匯報工作及時率達 % |
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6.遵守內(nèi)控審計工作紀律和保密制度,妥善保管內(nèi)部審計工作底稿及資料 |
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資料泄露次數(shù)為0 |
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7.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)跟進重大內(nèi)控審計事項,對與公司有關(guān)的特定事項進行專項審計 |
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專項內(nèi)部控制審計工作落實率達到 % |
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8.積極參與內(nèi)控審計相關(guān)業(yè)務(wù)知識、技能的學習和培訓(xùn),不斷提升業(yè)務(wù)水平 |
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各項培訓(xùn)結(jié)果的合格率達到 % |
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